芜湖市繁昌区市场监督管理局2022年度预算执行情况审计整改结果报告

发布时间:2023-11-08 15:12信息来源: 繁昌区市场监督管理局阅读次数:编辑:政务信息中心 字体:【  

芜湖市繁昌区人民政府

   关于芜湖市繁昌区市场监督管理局2022年度预算执行情况的审计报告已收悉。我部门高度重视审计问题整改工作,专门成立整改领导小组,明确职责分工,针对审计报告中系列问题立即进行整改,现将审计整改结果报告如下:

一、审计整改工作开展情况

(一)预算管理方面

1.部分项目执行率较低。

整改情况:2023年度有序进行支付项目费用,加快资金支付进度。对无法进行实施的项目,按照财政的统一要求,严格控制和规范办理预算调整事项,提高预算执行率。

2.非税收入预算与实际收入相差较大

整改情况:加强相关人员学习,在下一步在预算编制工作中,科学、规范地编制部门预算,确保非税收入预算的严肃性,强化预算执行。同时进一步健全预算绩效管理工作,强化部门在预算编制中的主体责任,增强预算的精准性,提高预算编制质量,充分运用决算结果,以确保下一年度项目预算的规范性、有效性。

3.区市场监管局未对二级预算单位进行预算批复

整改情况:对单位财务人员组织学习《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,2023年严格按照的相关规定,及时对所属各单位进行批复预算。

(二)资金资产管理方

1.非税收入未上缴财政

整改情况:我单位将拍卖成交款上缴至区财政局。我单位对相关人员加强学习,确保今后工作杜绝此类问题发生,及时足额上缴非税收入。

2.资产管理不规范。

整改情况:目前我单位已整改完毕,对账务固定资产进行减值处理,同时固定资产系统也做相应核销并落实资产保管责任人;针对部分资产长期闲置问题,我单位区国资委联系,因该三项资产使用年限达到10年以上,已经无法满足现有的检验任务。我单位按照规定程序,已处置完毕。

3.工会会费收入存入单位行政账户。

整改情况:该问题已经整改到位,同时将2023年收取的职工工会会费缴入工会账户。在今后的工作中,对于往来账务及时清理,定期清理。

(三)内部管理和所属单位管理方面

1.消保委财务管理制度执行不到位。

整改情况:目前已整改到位,将相关的政策依据附后。财务装备保障室一安排专人负责芜湖市繁昌区消保委秘书处财务申报工作

2.检验所未建立固定资产台账。

整改情况:我单位成立资产清查领导小组,厘清资产权属,已将纸质资产台账录入系统

二、采纳审计意见建议情况

    为认真吸取此次审计中出现的问题教训,确保单位财务运转更加规范、严谨,我单位积极采纳有关审计建议,用以指导今后的财务工作。

(一)进一步提高预算管理水平。对财务人员定期进行培训学习,提升专业技能,加强财务基础工作。进一步强化部门在预算编制中的主体责任,增强预算的精准性,提高预算编制质量。

(二)进一步规范财务和资产管理。我单位进一步切实加强单位资产配置、使用、处置的全生命周期管理。严格执行国有资产配置管理规定,按政府会计制度规定分类,及时做好各类资产登记入账,确保账实相符,做到财务账与资产管理信息系统数据一致,并按要求做好国有资产报告各项工作。严格执行资产出租出借和处置管理规定,相关收入按非税收入政策执行。同时我部门对所属二级机构加强财务管理的指导和监督工作,提高会计基础工作水平