新港镇2025年公共财政支出预算表及预算报告说明
新港镇2025年收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收入预算 | 支出预算 | ||
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
一般预算收入 | 50600 | 一般公共服务支出 | 1770 |
其他收入 | 1000 | 医疗卫生与计划生育支出 | 200 |
小计 | 51600 | 公共安全支出 | 175 |
教育支出 | 50 | ||
文化体育与传媒支出 | 100 | ||
社会保障与就业支出 | 725 | ||
城乡社区事务支出 | 3665 | ||
农林水支出 | 1920 | ||
支持中小企业发展支出 | 15000 | ||
住房保障支出 | 162 | ||
节能环保支出 | 60 | ||
灾害防治及应急管理 | 55 | ||
减:上解支出 | 27678 | 国防动员支出 | 40 |
收入(可用财力)合计 | 23922 | 支出合计 | 23922 |
新港镇2025年财政预算编制说明
根据镇党委、政府对财政工作的总体要求,结合镇财政历年预算收支情况,确定了2025年我镇财政收支目标。按照“积极可行,稳定增长;统筹兼顾,确保重点;量入为出,收支平衡”的原则,客观细致地做好了预算编制工作。2025年收支预算安排如下:
(一)财政收入安排
2025年,安排全镇财政预算收入为51600万元。其中:
1.一般预算收入(税收收入)预算为50600万元,比上年实际增加5%。
2.各类补助收入及其他收入1000万元。
(二)财政支出安排
2025年,安排全镇财政预算支出为51600万元。其中:
1.上解中央及省财政支出23200万元,占总支出的45%。
2.体制上解4478万元,占总支出的9%。
3.财政一般预算支出23922万元,占总支出的46%,分类支出为:(1)一般公共服务支出1770万元,其中:政府办公室及相关机构事务957万元,人大经费45万元,群众团体事务132万元,党委办公厅(室)及相关机构事务383万元,其他公共服务支出253万元;(2)医疗卫生与计划生育支出200万元,其中民本计生奖励85万元,计划生育机构支出70万元,其他卫生支出45万元(含新港卫生院住院费用减免15万元);(3)公共安全支出175万元,主要为辅警工资支出及综治、消防经费;(4)教育支出50万元,其中教师节慰问及六一慰问12万元,教学绩效评估奖金38万元;(5)文化体育与传媒支出100万元,主要为文化站及文化活动经费;(6)社会保障与就业支出725万元,其中:农村低保及其他社会保障经费228万元,敬老院经费63万元,八一优抚及年终慰问67万元,社会保障缴费及离退休经费367万元;(7)城乡社区事务支出3665万元;主要为城乡公共设施建设、维护和小城镇基础设施建设支出;(8)农林水支出1920万元,其中:村、居干部工资484万元,防汛抗旱经费128万元,水利兴修580万元,其他农林水事务728万元(9)支持中小企业发展支出15000万元;主要为招商引资扶持企业发展支出(10)住房保障支出162万元,主要为职工住房公积金和提租补贴;(11)节能环保支出60万元;主要为环保管家及污水处理支出(12)灾害防治及应急管理55万元。主要为安全生产支出(13)国防动员支出40万元。主要为征兵及民兵训练经费。